rozšírené vyhľadávanie

Detail faktúry 1063/2024

Číslo faktúry:
1063/2024
Popis plnenia:
vyúčtovanie vody od 17.11.2023 - 22.10.2024 Položky: Spotreba energ.-voda, 1.000000 ks, Suma položky 57.88 Eur,
Cena:
57,88 EUR
Odberateľ:
Obec Palárikovo
Dodávateľ:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO:
36550949
Adresa:
Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
Dátum doručenia:
28. 10. 2024
Dátum splatnosti:
13. 11. 2024
Dátum úhrady:
11. 11. 2024
Dátum vystavenia:
28. 10. 2024
Dátum zverejnenia:
6. 11. 2024
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 8471069132

Samospráva

PROJEKTY - EÚ FONDY

EÚ

EÚ

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Kalendár zvozu odpadu

Odkazy

Cestovné poriadky

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:64
TÝŽDEŇ:423
CELKOM:2143553